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2017年度雨花台区人民检察院部门预算公开说明
2017-11-15 15:17:00  来源:
    一、收支预算总表情况说明

2017年度收入、支出预算总计2623.74万元,与上年相比收、支预算总计各增加13.45万元,增长0.52%。主要原因是进一步推进“科技强检”,需要加大信息化建设的投入。

(一)收入预算总计2623.74万元。

2017年财政拨款收入预算总计2623.74万元。其中:一般公共预算收入预算2623.74万元,与上年相比增加13.45万元,增长0.52%。主要原因是进一步推进“科技强检”,需要加大信息化建设的投入。

(二)支出预算总计2623.74万元。包括:

1.公共安全支出2046.96万元,主要用于人员工资、办案业务经费、办案装备购置费、办公大楼运行费等支出。与上年相比减少182.33万元,减少8.18%。主要原因是由于新办公楼搬迁,2016年集中购置和更新了一部分办公设备,2017年预算中此类经费相应减少。

2.社会保障和就业支出272.48万元,主要用于支付退休人员退休费、生活补助等。

3、住房保障支出304.30万元,主要用于职工住房公积金、提租补贴和购房补贴。

此外,基本支出预算数为 1845.70 万元。与上年相比减少135.14万元,减少6.82%。主要原因是商品和服务支出相应减少,因为新大楼搬迁,2016年集中购置更新了一部分办公桌椅和办公设备,2017年较去年减少这部分支出。

项目支出预算数为778.04万元。与上年相比增加148.59  万元,增长23.61%。主要原因是2017年将进一步推进“科技强检”,加大信息化建设的投入,需购置部分专业化办案装备。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算合计2623.74万元,其中:一般公共预算收入2623.74万元,占100%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算合计2623.74万元,其中:基本支出1845.70万元,占70.35%;项目支出778.04万元,占29.65%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

2017年度财政拨款收、支总预算2623.74万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加13.45万元,增长0.52 %。主要原因是进一步推进“科技强检”,需要加大信息化建设的投入。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。

2017年财政拨款预算支出2623.74元,占本年支出合计的100 %。与上年相比,财政拨款支出增加13.45万元,增长0.52%。主要原因是进一步推进“科技强检”,需要加大信息化建设的投入。其中:

(一)行政运行1268.92万元。与上年相比减少766.92万元,降低37.67%,主要原因是较去年减少了集中购置更新办公桌椅和办公设备支出。

(二)一般行政管理事务557.04万元。与上年相比增加407.59万元,增长272%2017年新办公大楼运行和办案区管理等费用增加。

(三)其他检察支出221万元。与上年相比增加177万元,增长402%。主要原因是2017年将进一步推进“科技强检”,加大信息化建设的投入,需购置部分专业化办案装备。

(四)归口行政单位离退休272.48万元。与上年相比增加60.21万元,增长37.67%2017年增加2名退休人员且退休人员提租补贴有所增加。

(五)住房保障支出304.3万元。与上年相比增加135.57万元,增长80%。主是原因是2017年调整公积金和房贴的缴存基数和比例。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度财政拨款基本支出预算1845.70万元,其中:

(一)人员经费1577.01万元。主要包括:基本工资187.14万元、津贴补贴388.84万元、奖金191.01万元、社会保障缴费222.76万元、其他工资福利支出8.68万元、退休费262.08万元、生活补助10.4万元、住房公积金121.71万元、提租补贴86.88万元、购房补贴95.71万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。

(二)公用经费268.69万元。主要包括:办公费144万元、培训费2.88万元、工会经费3.84万元、福利费10.48万元、公务用车运行维护费32.5万元、其他交通费用74.47万元、其他商品和服务支出0.52万元。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

2017年一般公共预算财政拨款支出预算2623.74万元,与上年相比增加13.45万元,增长0.52%。主要原因是进一步推进“科技强检”的要求,需要加大信息化建设的投入。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1845.70万元,其中:

(一)人员经费1577.01万元。主要包括:基本工资187.14万元、津贴补贴388.84万元、奖金191.01万元、社会保障缴费222.76万元、其他工资福利支出8.68万元、退休费262.08万元、生活补助10.4万元、住房公积金121.71万元、提租补贴86.88万元、购房补贴95.71万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8万元。

(二)公用经费268.69万元。主要包括:办公费144万元、培训费2.88万元、工会经费3.84万元、福利费10.48万元、公务用车运行维护费32.5万元、其他交通费用74.47万元、其他商品和服务支出0.52万元。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出186.98万元,其中:办公费144万元,工会福利费10.48万元,公务用车运行维护费32.5万元。

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出62.5万元,占“三公”经费的90.71%;公务接待费支出6.4万元,占“三公”经费的9.29 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出62.5万元。其中:

1)公务用车购置预算支出30万元,本年数小于上年预算数的主要原因是:2017年预算中更新车辆计划较去年减少1辆。

2)公务用车运行维护费预算支出32.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是:完善用车制度,尽量做到执行公务时合理拼车,降低办案成本。

3.公务接待费预算支出6.4万元,本年数小于上年预算数0.1万元。下降原因是厉行节约。

2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出    4万元,本年数等于上年预算数。

2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出8    万元,本年数等于上年预算数。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

五、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  编辑:徐峰